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mapa de procesos

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Title: mapa de procesos


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  • PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
  •  4.2.3 Control de los documentos.
  • 4.2.4 Control de los registros.
  • 8.2.2 Auditoría interna.
  • 8.3 Control del producto no conforme.
  • 8.5.2 Acción correctiva.
  • 8.5.3 Acción preventiva.
  •  
  •  

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  • Registros requeridos por la Norma ISO 90012008
  • 5.6.1 Revisión por la dirección6.2.2 e)
    Educación, formación, habilidades y
    experiencia7.1 d) Evidencia de que los procesos
    de realización y el producto resultante cumplen
    los requisitos7.2.2 Resultados de la revisión de
    los requisitos relacionados con el producto y de
    las acciones originadas por la misma7.3.2
    Elementos de entrada para el diseño y
    desarrollo7.3.4 Resultados de las revisiones del
    diseño y desarrollo y de cualquier acción
    necesaria7.3.5 Resultados de la verificación del
    diseño y desarrollo y de cualquier acción que sea
    necesaria7.3.6 Resultados de la validación del
    diseño y desarrollo y de cualquier acción que sea
    necesaria7.3.7 Resultados de la revisión de los
    cambios del diseño y desarrollo y de cualquier
    acción necesaria7.4.1 Resultados de las
    evaluaciones del proveedor y de cualquier acción
    necesaria que se derive de las mismas7.5.2 d)
    Según se requiera por las organizaciones,
    demostrar la validación de los procesos donde los
    productos resultantes no puedan verificarse
    mediante actividades de seguimiento o medición
    posteriores7.5.3 Identificación única del
    producto, cuando la trazabilidad sea un requisito

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Elementos crosby
  • Nombre
  • Alcance
  • Resultados
  • Cliente
  • Requicitos cliente
  • Insumos
  • Proveedores/req
  • Instalaciones y equipos
  • Quien proporciona
  • Capacidad y conocimiento
  • Quien propone
  • Procedimientos
  • Quien decide estandares
  • Quien define req

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  • 7.5.4 Cualquier bien que sea propiedad del
    cliente que se pierda, deteriore o que, de algún
    otro modo, se considere inadecuado para su
    uso7.6 a) La base utilizada para la calibración
    o la verificación del equipo de medición cuando
    no existen patrones de medición nacionales o
    internacionales7.6 Validez de los resultados de
    las mediciones anteriores cuando se detecte que
    el equipo de medición no está conforme con los
    requisitos7.6 Resultados de la calibración y la
    verificación del equipo de medición8.2.2
    Resultados de la auditoría interna y de las
    actividades de seguimiento8.2.4 Identificación
    de la(s) persona(s) responsable(s) de la
    liberación del producto8.3 Naturaleza de las no
    conformidades del producto y de cualquier acción
    tomada posteriormente, incluyendo las concesiones
    que se hayan obtenido8.5.2 e) Resultados de la
    acción correctiva8.5.3 d) Resultados de la
    acción preventiva
  • Todos los documentos que forman parte del SGC
    tienen que controlarse de acuerdo con el apartado
    4.2.3 de la Norma ISO 9001 2008, o, en el caso
    particular de los registros, de acuerdo con el
    apartado 4.2.4.

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Política integrada de Sistema de Gestión y
Calidad
  • Política organizacional
  • Se trata de disponer de los recursos y de
    conducir el desarrollo universitario hacia el
    cumplimiento de las metas y objetivos
    institucionales en el marco de la ley y en
    correspondencia con los desarrollos de la ciencia
    y de la tecnología, profundizando la cultura de
    la organización inteligente, con una gestión
    descentralizada, flexible, autónoma y responsable.

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  • Política de Calidad
  • La Universidad Industrial de Santander, como
    ente público y autónomo, está comprometida con la
    eficacia, la eficiencia, la efectividad y el
    mejoramiento continuo de sus procesos, en
    consonancia con el Proyecto Institucional, para
    lograr la satisfacción de las necesidades de sus
    beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la
    Educación Superior. Promueve para ello una
    cultura de calidad basada en el autocontrol, la
    oportunidad en el servicio y la asertividad en la
    comunicación de todas las acciones
    universitarias.

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  • Objetivos de Calidad
  • Garantizar, en forma adecuada y pertinente, el
    apoyo al desarrollo de los procesos misionales de
    la UIS.
  • Gestionar y administrar la capacidad disponible
    de la Universidad para maximizar los resultados
    de los procesos misionales.
  • Consolidar una cultura de resolución de problemas
    presentes y potenciales en los procesos de la
    Universidad.
  • Lograr en los beneficiarios una percepción
    altamente favorable de los productos y servicios
    ofrecidos por la Universidad.
  • Consolidar en los servidores de la Universidad la
    apropiación y empoderamiento de sus actividades
    para alcanzar los objetivos misionales.
  • Dar a los beneficiarios productos y servicios en
    los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades.
  • Proporcionar a los beneficiarios información
    veraz, clara y respetuosa, que facilite su
    interacción con la Institución.

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MAPA DE PROCESOS
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  • A pesar de que en la norma ISO 9001 no existe el
    requisito de desarrollar concretamente un mapa de
    procesos, se ha convertido en una práctica
    generalizada siguiendo lo establecido en los
    requisitos generales del apartado 4.1 de la Norma
    ISO 90012000 que establece que la organización
    debe a) identificar los procesos necesarios para
    el sistema de gestión de la calidad y su
    aplicación a través de la organización y b)
    determinar la secuencia e interacción de estos
    procesos (mapa).

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  • Tenemos que tener en cuenta que  no hay
    ninguna norma que defina como tal requisitos a
    cumplir por un Mapa de Procesos, en este sentido
    tenemos bastante libertad de hacer la estructura
    como mejor nos convenga, sin embargo, siempre
    hay que tener presente que un mapa de procesos es
    una representación gráfica que nos ayuda a
    visualizar todos los procesos que existen en una
    empresa y la interacción entre ellos, Se debe ver
    como es la cadena de secuencias de procesos que
    se lleva a cabo para realizar un producto, por lo
    tanto, antes de realizar el mapa de procesos
    habrá que identificar todos los procesos y estos
    deben estar divididos en procesos estratégicos,
    procesos misionales, procesos de apoyo y procesos
    de evaluación.
  • Anteriormente se observa que en el mapa de
    procesos UIS, cumple la condición de que los
    procesos se encuentran divididos en procesos
    estratégicos, procesos de evaluación, procesos
    misionales y procesos de apoyo, pero por otra
    parte no notamos de una forma clara como
    interaccionan cada uno de estos procesos con los
    demás, no representa gráficamente una secuencias
    de los procesos, información clara, ordenada y
    concisa, que nos permita comprender de forma
    rápida y amena los procesos.

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matriz
  • TALENTO HUMANO (APOYO)
  • DIRECCION INSTITUCIONAL (ESTRATEGICO)
  • INVESTIGACION (MISIONAL)

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  • poniendo en comparación la matriz de
    caracterización de CROSBY con la caracterización
    del proceso talento humano vemos de una menara
    muy general que en la primera sección
    generalidades, la matriz de caracterización del
    proceso talento humano de la UIS cuenta con los
    campos de
  • Nombre proceso a caracterizar
  • Objetivo del proceso en este campo se establece
    con claridad y precisión el propósito del
    proceso, clave para esta es preguntarse Cuál es
    la razón de ser del proceso? A través de qué
    acciones lo concreto? En otra palabras que hace y
    para que lo hace.
  • Alcance del proceso en este campo se establece
    donde inicia y donde termina el proceso, además
    de cuál es el alcance de su aplicación.
  • Responsable donde se identifica el cargo que
    tiene como responsabilidad la gerencia, coordinar
    y orientar el proceso y responder por la
    efectividad de su resultado.

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  • De igual modo para la segunda sección etapas del
    proceso, secuencia e interacción. Esta es la
    sección central de la caracterización del proceso
    e ilustra la secuencia e interacción del proceso
    con sus proveedores, las actividades, clientes,
    entradas, salidas, procedimiento. Podemos
    observar en la matriz de caracterización que esta
    cuenta con
  • Proveedores persona o tercero que suministra el
    producto, servicio que se menciona en la columna
    de estradas.
  • Entradas producto, servicio, información,
    directriz u objeto de transformación necesaria
    para el inicio del proceso.
  • Actividades Describe paso a paso las actividades
    que se desarrollan en el proceso. Este se debe
    documentar en un diagrama de bloques, que muestre
    la secuencia de las actividades del proceso. Toda
    actividad debe comenzar con una acción (verbo).

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  • Salidas producto, servicio, información,
    directriz, etc. Que es generado como resultado de
    la ejecución de los subprocesos o etapas del
    proceso.
  • Beneficiario proceso, persona o tercero que
    recibe el producto o servicio que se menciona en
    la columna de salidas.
  • Requisitos En esta sección se referencia la
    normatividad y legislación específica aplicable
    al proceso, de ser necesario se puede anexar un
    listado, con las normas, leyes, decretos o
    resoluciones aplicables, indicando, en que
    aspectos en particular dictan lineamientos para
    la realización de las actividades del proceso.
  • Recursos Hace referencia a todos aquellos
    recursos necesarios para la operación eficaz del
    proceso, tanto los necesarios para la entrada de
    información, como para la ejecución de las
    actividades y la generación de los productos para
    sus respectivos clientes.
  • Sin embargo esta no cuenta con
  • Procedimientos secuencias de etapas para el
    desarrollo de uno o varios componentes de un
    proceso para el desarrollo de cada actividad.

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DIRECCION INSTITUCIONAL
  • en la matriz de dirección institucional, es
    evidente que eta sigue una estructura que al
    compararla con la de caracterización de Crosby
    posee en su gran mayoría los elementos
    siguientes
  • OBJETIVO
  • ALCANCE
  • NOMBRE
  • PROVEEDORES
  • ENTRADAS
  • ACTIVIDADES
  • SALIDAS
  • BENEFICIARIOS
  • RECURSOS
  • REQUISITOS
  • MEDICION DEL PROCESO
  • Por esta razón se puede decir que cumple con la
    caracterización de Crosby, mantiene su estructura
    y son fácil de identificar los elementos que esta
    matriz contiene.

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INVESTIGACION
  • La matriz de investigación encontramos un
    encabezado que enuncia el OBJETIVO y el ALCANCE
    de manera clara, además consta de un cuerpo de
    cinco columnas donde podemos ver de manera
    similar, quienes son los proveedores, cuales son
    las entradas, actividades, salidas y
    beneficiarios.
  • En la columna de PROVEEDORES encontramos todos
    los actores que que de una manera u otra
    interviene o proporcionan insumos para el proceso.

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INVESTIGACION
  • En las columna de ENTRADAS encontramos los
    insumos donde la entrada principal es la
    información desde todos los aspectos de
    investigación, que pueda ser entregada por los
    proveedores.
  • En la columna de ACTIVIDADES vemos como se
    plantean estas en el enfoque PHVA.
  • En SALIDAS encontramos todos los resultados de
    aplicar las actividades planteadas, y luego
    encontramos los BENEFICIARIOS en la columna
    siguiente.

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INVESTIGACION
  • Además de esto también encontramos los RECURSOS
    que se implementaran en el proceso, (equipo,
    infraestructura, tecnología etc.) Así como los
    RESPONSABLES claramente diferenciados en los
    procesos. Por otra parte están definidos los
    REQUISITOS y la MEDICIÓN DEL PROCESO a través de
    indicadores.

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INVESTIGACION
  • En resumen encontramos que se encuentran los
    siguientes elementos
  • OBJETIVO
  • ALCANCE
  • NOMBRE
  • PROVEEDORES
  • ENTRADAS (INSUMOS)
  • ACTIVIDADES (PROCEDIMIENTOS)
  • SALIDAS (RESULTADOS)
  • BENEFICIARIOS
  • RECURSOS
  • REQUISITOS
  • MEDICIÓN DEL PROCESO

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INVESTIGACION
  • qué haría falta de los elementos de Crosby?
  • De la matriz se podría decir que hace falta
    definir quien decide estándares y quien los
    requisitos y establecer de manera precisa las
    capacidades y conocimientos de los actores que
    intervendrán en los procesos.

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VENTAJAS
  • Las matrices estratégicas son representaciones
    que sintetizan algunos de los factores,
    parámetros o características más relevantes para
    seleccionar el tipo de estrategia más apropiada
    en función de los objetivos perseguidos, las
    circunstancias del entorno y los recursos y
    capacidades de la empresa.
  • Las matrices combinan factores internos del
    negocio con otros externos del negocio o
    concernientes al sector o industria en el cual
    opera.
  • Ventajas de emplear las matrices en el análisis
    estratégico
  • Es simple
  • La descomposición por negocios permite fijar
    estrategias diferenciadas
  • El proceso de construcción fuerza a la reflexión
  • El carácter sintético y visual de las matrices
    hace que puedan ser fácilmente comprendidas

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DESVENTAJAS
  • Complejidad interna Una desventaja de la
    estructura matriz es que puede resultar en
    complejidad interna. Algunos empleados pueden
    llegar a verse confusos en cuanto a que su
    supervisor es muy directo. Por ejemplo, un
    empleado puede recibir instrucciones diferentes
    sobre el mismo asunto de distintos supervisores
    en los diferentes departamentos. La autoridad
    dual y los problemas de comunicación pueden
    causar división entre los empleados y los
    directivos.
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